Acesso Rápido
Importação de Múltiplas Notas Fiscais
Conhecer o Programa
O programa permite a importação de notas fiscais por meio de arquivos XML enviadas pelos fornecedores, criando as notas fiscais de entrada automaticamente, por item.
Importação de Múltiplas Notas Fiscais
A tela inicial exibe uma área para importação, onde é possível:
- Arrastar e soltar arquivos XML diretamente na área designada.
- Clicar na área para abrir o explorador de arquivos e selecionar uma ou mais notas fiscais.
1. Seleção de Arquivos
- Suporta a seleção múltipla de arquivos XML.
- Realiza uma validação automática do CNPJ do destinatário comparado ao CNPJ da Loja/Unidade.
- Caso o CNPJ não corresponda, o sistema descarta a nota e exibe uma mensagem informativa.
- Ao final da leitura, um pop-up exibe o status de cada nota processada.
2. Grid de Notas Fiscais
A grid é exibida após o carregamento de uma ou mais notas fiscais e apresenta as seguintes informações:
- Fornecedor
- CNPJ
- Número da Nota
- Série da Nota
- Volumes
- Valor Total
- Ícones Interativos
- Detalhes: Acessa uma interface com todas as informações da nota.
- Tag de Status:
- Falha na Leitura: Falha na leitura do arquivo importado.
- Realizando Leitura: Realizando leitura do arquivo importado.
- Leitura Finalizada: Leitura do arquivo foi finalizada com sucesso.
- Itens com Pendências: Existem itens que precisam de ajustes.
- Realizando Importação: Realizando importação da nota para dentro do sistema.
- Falha na Importação: Falha ao importar a nota para dentro do sistema.
3. Botões no rodapé
- Excluir: Remove todos os registros selecionados na grid.
- Iniciar Importação: Inicia o processo de importação para as notas selecionadas.
Detalhes da Nota
Exibe informações da nota previamente lida, divididas em:
- Informações Gerais: Dados da capa da nota (exibidos recolhidos por padrão).
- Itens da Nota Fiscal: Lista de itens com opção de edição.
Edição de Itens da Nota Fiscal
Ao clicar no ícone de lápis, é possível editar os itens da Nota Fiscal:
- Código do Item
- Tipo de Nota
- Almoxarifado
- Classificação Fiscal
IMPORTANTE: As alterações aplicam-se apenas ao item em edição.
Sinaleira de Status dos Itens
- Ícone verde: Todos os itens prontos para importação.
- Ícone vermelho: Ao menos um item necessita de ajuste.
Processo de Importação
Ao clicar no botão Iniciar Importação é exibido um novo pop-up solicitando informações complementares para a realização da importação das notas. Está ação terá efeito para todos os registros selecionados na grid.
Somente poderão ser importadas as notas que estiverem com o Status dos Itens da nota em Verde, indicando que estão todos ok. Caso esteja diferente disto é necessária uma ação manual do usuário.
Campos do pop-up:
- Tipo de Nota Fiscal (CFOP)*: campo obrigatório, onde deve ser informado o CFOP para a importação. Após a seleção do tipo de nota, ao lado será exibido uma tag indicando se terá ou não movimentação de estoque.
- Almoxarifado: indica em qual almoxarifado será feita a movimentação de estoque. Este campo somente é exibido quando o tipo de nota movimentar estoque.
- + Mais Informações: este botão irá exibir outros campos que podem ser informados. Todos os campos exibidos já irão trazer um valor default, ficando a critério do usuário a alteração destes valores.
- Fornecedor da Tabela de Preços: informe qual fornecedor será considerado para a busca da tabela de preços.
- Atualizar preços nas outras lojas do grupo: Esta opção fará com que o fornecedor, itens e máscaras, sejam criados ou atualizados em todas as lojas do grupo.
- Criar Item na Importação NFE: a alteração deste parâmetro pode ser feita através do Menu - Sistema - Configurações - Faturamento.
Se o parâmetro (Cria Item na Importação NFE) estiver como SIM, serão executados os seguintes passos para cada item:
- Se o item não existir, será criado o item e realizado o DE/PARA para o fornecedor da Nota.
- Se o item existir, será verificado se esse item existe no DE/PARA de outro fornecedor:
- Caso não exista no DE/PARA, será criado para o fornecedor da Nota.
- Caso exista no DE/PARA, significa que é um item de outro fornecedor. Nesse caso o sistema irá criar um item com o “Nosso Código” diferente.
Exemplo:
- Item ABC foi importado com o fornecedor SUBMARINO. Nesse momento, o DE/PARA foi realizado com o item ABC para o fornecedor GOOGLE.
- Após isso, importado outra nota com o item ABC, porém o fornecedor é SHOPTIME. Nesse momento, será criado um item ABC (o Nosso Código será ABC_123), e depois será realizado o DE/PARA desse novo item para o fornecedor SHOPTIME.
-
Cálculo de Tributação da Nota*: campo de seleção com as opções:
- FoccoLOJAS: ao importar a Nota Fiscal os cálculos da tributação serão feitos pelo sistema.
- XML Nota de Entrada: ao importar a Nota Fiscal a tributação da Nota será conforme o xml de importação.
Validação sobre NCM
Configurações definidas em Sistema - Configurações - Compra: Atualização de NCM.
- Atualiza se não tem NCM: Se no cadastro do Item, a Classificação Fiscal não possuir informações, o sistema irá atualizar para o NCM encontrado no XML.
- Atualiza se não informado manualmente: O sistema irá verificar no cadastro de Itens, se o NCM (Classificação Fiscal) foi alterado manualmente. Se estiver marcado como Sim, não será alterado. Se estiver como Não, o NCM encontrado no XML será atualizado.
- Sempre Atualizar: O sistema irá utilizar o NCM do XML para atualizar a Classificação Fiscal do cadastro do Item.
- Nunca Atualizar: O sistema não irá realizar nenhuma validação sobre o NCM.