As funcionalidades da Nota Fiscal de Entrada do módulo Financeiro são separadas por Áreas como segue:
1. Dados Iniciais: Nesta aba são cadastrados os dados básicos da Nota Fiscal de Entrada.
Observação: Campos marcados com um asterisco em vermelho são obrigatórios.
Campo | Descrição |
---|---|
Pessoa * |
Emitente da Nota Fiscal. Consulte também:
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Numero * | Número da Nota Fiscal. |
Série Fiscal * |
Série fiscal utilizada para Nota Fiscal de Entrada. Consulte também:
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Documento Fiscal * |
Tipo de documento fiscal, podendo ser:
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Cancelado | Define se esta Nota Fiscal foi cancelada pelo emitente. |
Chave de Acesso NF-e |
Quando utilizado o botão "Importar XML" , este campo trará automaticamente o número da chave de acesso da NF-e importada. |
Aceite |
Este campo será utilizado para o Título Financeiro de Contas a Pagar, que será gerado decorrente da inclusão da Nota Fiscal. Utilize esta opção para sinalizar quando existem pendências para o recebimento do título. Observação: Os campos "Data do Aceite" e "Responsável" serão preenchidos após ser selecionado a opção de aceite. |
Liberar Quitação |
Este campo será utilizado para o Título Financeiro de Contas a Pagar, que será gerado decorrente da inclusão da Nota Fiscal. Quando marcado indica que o título está liberado para quitação. Esta opção não bloqueia a quitação do título, apenas sinaliza a liberação do mesmo. |
Ordem de Compra | Opção não utilizada no módulo financeiro, habilitada apenas no módulo de estoque. |
Ordem de Serviço |
Utiliza os dados de uma Ordem de Serviço para preencher os dados da Nota Fiscal. Os seguintes dados são preenchidos:
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Classificação |
Classificação do Título que será gravada no Titulo de Contas a Pagar gerado pela entrada da nota. Observação: O padrão a ser utilizado é a "Classificação de Títulos" onde a opção "Padrão para Negociação" encontra-se marcado. |
Data Documento | Data de criação da Nota Fiscal. |
Data Referência | Data a qual a Nota Fiscal faz referência. |
Valor Produtos | Valor total dos produtos da Nota Fiscal. |
Valor Adicional | Valor adicional da Nota Fiscal. |
Valor Transporte | Valor referente ao frete da Nota Fiscal. |
Valor Descontos | Valor total dos descontos da Nota Fiscal. |
Valor Total da Nota |
Valor total da Nota Fiscal: Valor Total = (Produtos + Adicional+ Transporte) - Descontos |
2. Referenciados: Utilizado para referenciar outra Nota Fiscal.
3. Departamentos: Utilizado para ratear o Valor da Nota por Centro de Custo .
Observação: Para maiores informações acesse: Manager - Cadastros - Departamentos.
4. Transportadora: Utilizado para relacionar informações referentes ao transporte da mercadoria.
5. Recebimento: Utilizado para realizar a conferência dos itens recebidos.
Observação: Quando a nota é criada seu estado é Pendente assim que todos os itens são recebidos o status da nota passa a ser Recebido.
6. Itens: Utilizado para dar manutenção nos itens da Nota Fiscal.
Observação: Esta aba não estará disponível para utilização pela entrada de nota fiscal pelo módulo financeiro.
7. Impostos: Utilizado para dar manutenção nos impostos da Nota Fiscal.
8. Impostos: Utilizado para cadastrar as condições de pagamento e gerar as parcelas.
Observação: Os campos Data de Vencimento, Data de Compensação e Valor da Parcela podem ser alterados. Após a gravação da nota de entrada será gerado um título para cada parcela criada com o status de Pendente.
8.1. Clique no botão para as parcelas retornarem aos valores iniciais calculados pelo sistema.
9. Documentos: Utilizado para cadastrar documentos scaneados referentes a nota de entrada.
Observação: Quando a nota de entrada for gerada pela importação de um XML, o arquivo XML será adicionado automaticamente.
10. Observação: Utilizado para cadastrar observações referentes a nota de entrada.
Observação: Quando a nota de entrada for gerada pela importação de um XML, as observações na nota serão incluídos neste campo.
Links Relacionados:
1. Como acessar e para que serve a Nota de Entrada do módulo Financeiro?
2. Como importar um XML na Nota de Entrada do módulo Financeiro?