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Conhecer o Programa
O objetivo deste programa é configurar os padrões de comportamento do faturamento. É possível consultar ou editar cadastros de Configurações de Faturamento.
Campo a Campo do Cadastro
Para consultar um cadastro, clicar sobre o link da Discriminação de Produtos na Nota.
Os campos abaixo serão exibidos na tela de Informações Gerais:
Loja / Unidade |
Mostra a loja ou a unidade que esta sendo acessada. |
Discriminação de Produtos na Nota |
Selecionar se deseja discriminar os produtos na nota por item ou por ambiente. O indicado é que seja por item. |
Valor do Produto |
Selecionar como será a composição do valor do produto na nota fiscal. OBSERVAÇÃO: Somente é possível escolher a opção Percentual do Valor da Venda caso no campo Discriminação de Produtos na Nota seja escolhida a opção Por Ambiente. |
Percentual de Produto |
Inserir o percentual do produto sobre o valor total da venda. OBSERVAÇÃO: A - O percentual não pode ser superior a 100%. B - Este campo somente é habilitado e obrigatório quando o valor do produto for por Percentual do Valor da Venda. Caso contrário este campo estará desabilitado. |
Percentual de Serviço |
Inserir o percentual do serviço sobre o valor total da venda. |
Item de Serviço
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Selecionar o item de serviço a ser utilizado na nota fiscal para discriminar o valor referente ao serviço. O campo irá exibir o código do item. OBSERVAÇÃO: Este campo somente é habilitado e obrigatório quando o valor do produto for Valor de Compra ou Percentual do Valor de Venda. |
Item |
Mostra a descrição do item selecionado. |
Gerar NSU |
Selecionar se será gerado o Número Sequencial Único. |
Layout Padrão NF Saída |
Selecionar o layout que será utilizado como padrão para a Nota Fiscal de Saída. Esses layouts são cadastrados em Avançado - Fiscal - Layout de Nota Fiscal. |
Alíquota Interna ICMS SINTEGRA |
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Alíquota PIS |
Informar o percentual de Alíquota PIS. |
Alíquota COFINS |
Selecionar o tipo de tributação comercial desejado. As opções são: Tributado, Isento, Substituição, Não tributado, Serviço. Quando o item for do tipo de tributação Tributado. O sistema não permite informar uma alíquota negativa. Quando o tipo de tributação não for do tipo Tributado, o campo Alíquota ICMS deve ficar desabilitado e com valor igual a zero, indicando que o item não possui alíquota de ICMS. |
Alíquota ICMS |
Informar o percentual do ICMS do item para venda. |
Alíquota ECF Padrão |
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Ambiente da NF-e |
Selecionar se o ambiente para utilização da NF-e será de Produção ou de Homologação. |
Ambiente da NFC-e |
Selecionar se o ambiente para utilização da NFC-e será de Produção ou de Homologação. |
Ativar Log de Comunicação com PDV |
Selecionar Sim para ativar o log de comunicação com o PDV. Nesses casos, a comunicação entre os dois sistemas será gravada para consulta posterior. |
Criar Item na Importação da NFE |
Selecionar uma das opções, Sim ou Não, que será consultada ao importar uma NF-e no sistema. Se estiver marcado como Sim, os itens que não existem no sistema serão criados automaticamente, e consequentemente, o vínculo entre item, máscara e fornecedor. Caso o parâmetro esteja marcado como Não, os itens não existentes no sistema ficarão marcados como pendentes e o usuário deverá informar manualmente o item a que se refere (processo atual do sistema). |
Indica se as informações de Grupo Veículo Transporte e Reboque são enviado na NFe |
Define se os dados de grupo veículo transporte e reboque são enviadas para a SEFAZ em operações dentro do mesmo estado. Por padrão o valor do parâmetro é sim. Quando a operação for interestadual estas informações não devem ser enviadas. Este parâmetro foi criado em função de especificas em cada UF, conforme a regra: Se operação interestadual(idDest=2), não informar os Grupos Veiculo Transporte (id:X18; veicTransp) e Grupo Reboque (id: X22) Obs1: a critério de cada UF, a regra de validação acima também pode ser aplicada nas operações internas (idDest=1) se cMun (id:C10) do Emitente <> cMun (id: E10) do Destinatário. |
Permite informar chave de acesso em Notas Fiscais com a CFOP 5929 e 6929 |
Com esse parâmetro ativo, é possível informar uma chave de acesso de uma nota fiscal (NFe ou NFCe), ao criar uma nova nota com a CFOP 5929 ou 6929. Para alguns estados, é necessário informar a Chave de Acesso ao invés do Numero COO, mas outros estados não podem ter essa informação, então esse parâmetro controla quando uma loja pode ou não informar. |